Orden de Compra. Nº1796-8-SE24 "Adquisición y reposición de lentes ópticos"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1796-8-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición y reposición de lentes ópticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 85-70-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb Región Atacama
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Copayapu 1359
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación JUAN ANTONIO RIOS N° 371
Comuna Copiapó
Impuesto 4659549,3011
Dirección de Envío de la Factura JUAN ANTONIO RIOS N° 371
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor umabel ltda
Razón Social SOC UMABEL LIMITADA
R.U.T. 77.851.760-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal umabel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1Unidad no definidaContratación del servicio de suministro,reposición,reparación y distribución de lentes ópticos para el programa de servicios médicos de Junaeb Atacama año 2024. Orden de compra desde licitación ID 85-70-LR22 y resolución afecta N°DN-106/2023, que aprueba contrato de prestación de servicio y especifica detalle de los productos.  $ 24.523.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.523.944 $ 24.523.944
Total Neto $ 24.523.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.659.549
TOTAL OC $ 29.183.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.