|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1797-23-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Contenedores para residuos reciclables azul |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
REGIMIENTO COQUIMBO N°989. |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
11814,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
REGIMIENTO COQUIMBO N°989. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Peralillo |
|
Razón Social |
RUBÉN ALEJANDRO LEÓN CORTÉS
|
|
R.U.T. |
14.116.427-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ferreteria Peralillo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151506
| Contenedores de comida domésticos de usar y tirar | 2 | Unidad | Adquisición de Contenedores para Residuos Reciclables azul según requerimiento técnico de proceso de Compra Ágil ID 1797-14-COT26.
| Adquisición de Contenedores para Residuos Reciclables azul según requerimiento técnico de proceso de Compra Ágil ID 1797-14-COT26.
|
$ 31.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.184
|
$ 62.184
|
|
|
Total Neto
|
$ 62.184
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.815
|
|
$ 73.999
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.