Orden de Compra. Nº1797-256-SE10 "SERVICIO DE COFFE BREAK JUNAEB REGION DE COQUIMBO"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1797-256-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK JUNAEB REGION DE COQUIMBO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1797-43-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb IV Región
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos N° 509 local 113
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación CIENFUEGOS N°509, LOCAL 103
Comuna La Serena
Impuesto 85739,4
Dirección de Envío de la Factura CIENFUEGOS N°509, LOCAL 103
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCCIONES EVENTOS PREMIUM
Razón Social YURI MICHELLY CABELLO CUETO
R.U.T. 11.696.075-3
Sucursal PRODUCCIONES EVENTOS PREMIUM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadServicio de Coffe Break para 60 personas a entregar el día 10 de noviembre de 2010 en Hogar Femenino La Serena, según lo requerido en los Términos de Referencia adjuntos. INGRESAR VALOR TOTAL NETO  $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
90101701
Gestión de cafetería1UnidadServicio de Coffe Break para 60 personas a entregar el día 11 de noviembre de 2010 en Escuela San Rafel de Rozas, Illapel, según lo requerido en los Términos de Referencia adjuntos. INGRESAR VALOR TOTAL NETO  $ 151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
90101701
Gestión de cafetería1UnidadServicio de Coffe Break para 60 personas a entregar el día 12 de noviembre de 2010 en lugar por confirmar en Ovalle, según lo requerido en los Términos de Referencia adjuntos. INGRESAR VALOR TOTAL NETO  $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 451.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.739
TOTAL OC $ 536.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.