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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1797-81-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO, REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LENTES ÓPTICOS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL PERIODO 2026-2027, REGIÓN DE COQUIMBO - LIC ID 1797-20-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1797-20-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Regimiento Coquimbo #989 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
19474196,5698 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Regimiento Coquimbo #989 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ana Luz Vergara Martinez |
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Razón Social |
ANA LUZ VERGARA MARTINEZ
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R.U.T. |
8.409.405-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ana Luz Vergara Martinez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42142902
| Lentes de gafas | 1 | Unidad | Suministro, reposición, reparación y distribución de lentes ópticos del Programa de Servicios Médicos para el periodo 2026-2027, Región de Coquimbo. | Suministro, reposición, reparación y distribución de lentes ópticos del Programa de Servicios Médicos para el periodo 2026-2027, Región de Coquimbo. |
$ 102.495.771,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.495.771
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$ 102.495.771
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Total Neto
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$ 102.495.771
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.474.197
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$ 121.969.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.