Orden de Compra. Nº1799-207-SE10 "Compra de matamoscas eléctrico"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1799-207-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de matamoscas eléctrico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb VI Región
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra O`Carrol Nº308
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Cardenal Caro N° 270
Comuna Rancagua
Impuesto 4560
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro N° 270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cega Chile S.A.
Razón Social VENTUS CORP SA
R.U.T. 99.580.750-5
Sucursal Cega Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Interceptor de control para insectos volantes2Unidad no definidaJunta Nacional de Auxilio Escolar y Becas requiere equipo mata-insectos voladores eléctrico para la Dirección Regional  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 24.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.560
TOTAL OC $ 28.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.