Orden de Compra. Nº1799-73-SE11 "Mantenimiento o Reparación de Vehículos O.C. desde Licitación 1799-1-L110"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1799-73-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2011
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento o Reparación de Vehículos O.C. desde Licitación 1799-1-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1799-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb VI Región
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra O`Carrol Nº308
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación O`Carrol Nº452
Comuna Rancagua
Impuesto 23918,72
Dirección de Envío de la Factura O`Carrol Nº452
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO SAC
Razón Social IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO S.A.C.
R.U.T. 92.784.000-6
Sucursal IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PEMARCO SAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Reparación y pintura carrocerías1Unidad   $ 125.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.888 $ 125.888
Total Neto $ 125.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.919
TOTAL OC $ 149.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.