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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1800-28-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1800-11-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1800-11-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N 1740 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
114520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N 1740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-12-2018 |
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Proveedor |
Karla Carolina |
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Razón Social |
Karla Del rio Lobos
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R.U.T. |
17.549.512-6 |
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Sucursal |
Karla Carolina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111606
| Personal médico temporal | 290 | Unidad | LINEA 1, VILLA ALEGRE - SAN JAVIER PARA AÑO 2018 | Valor unitario por atención 2.000 pesos-
Se emitirá boleta de honorarios. |
$ 1.841,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 533.890
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$ 533.745
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80111606
| Personal médico temporal | 270 | Unidad | LINEA 2, CAUQUENES-CHANCO-PELLUHUE PARA AÑO 2018 | Valor unitario por atención 2.000 pesos-
Se emitirá boleta de honorarios. |
$ 1.841,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 497.070
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$ 496.935
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Total Neto
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$ 1.030.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 114.520
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$ 1.145.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.