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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1801-169-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION LENTES OPTICOS REPARACION Y REPOSICION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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85-22-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Ejército 355 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
6771875,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejército 355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Franquicias Punto Óptico |
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Razón Social |
FRANQUICIAS PUNTO OPTICO SPA
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R.U.T. |
76.506.748-0 |
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Sucursal |
Franquicias Punto Óptico |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142902
| Lentes de gafas | 1 | Unidad no definida | Licitación pública ID85-
22-LR20 para el servicio
de adquisión, reposición
y reparación de lentes
ópticos del PSE para los
años 2021-2022-2023-
2024 y 2025.
Valor de esta Oc incluye
impuesto IVA,
presupuesto asignado
año 2021.
| Licitación pública ID85-
22-LR20 para el servicio
de adquisión, reposición
y reparación de lentes
ópticos del PSE para los
años 2021-2022-2023-
2024 y 2025.
Valor de esta Oc incluye
impuesto IVA,
presupuesto asignado
año 2021. |
$ 35.641.449,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.641.449
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$ 35.641.449
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Total Neto
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$ 35.641.449
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.771.875
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$ 42.413.324
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.