Orden de Compra. Nº1801-38-SE08 "ORDEN DE COMPRA LICiTACION 1801-63-l107"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1801-38-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA LICiTACION 1801-63-l107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE CORSÉ LICITACION 1801-63-l107
Proveniente de Licitación 1801-63-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb VIII Región
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Ejército 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Ejército 355
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ejército 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CHRISTIAN LUIS MORENO RUEDLINGER
R.U.T. 7.535.458-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182208
Plantillas de zapato8UnidadPlantillas de zapatoCORSÉ $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000
Total Neto $ 784.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 784.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.