Orden de Compra. Nº1801-39-SE08 "ORDEN DE COMPRA LICITACION 0801-63-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1801-39-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA LICITACION 0801-63-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ORDEN DE COMPRA PLANILLAS DE REALCE SEGUN LICITACION 1801-63-L107
Proveniente de Licitación 1801-63-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb VIII Región
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Ejército 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Ejército 355
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ejército 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CENTRO ORTOPEDICO CONCEPCION LIMITADA
R.U.T. 78.820.040-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182208
Plantillas de zapato25UnidadPlantillas de zapatorealce $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
Total Neto $ 87.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 87.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.