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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1801-39-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O.C DESDE 1801-1-LQ23 Serv. Médicos de Responsabilidad ATENCIONES OFTALMOLÓGICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1801-1-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Ejército 355 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejército 355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios Médicos Salinas y Compañía Ltda. |
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Razón Social |
SERVICIOS MEDICOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.080.668-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios Médicos Salinas y Compañía Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121610
| Servicios oftalmológicos | 4162 | Unidad | Serv. de atenciones médicas oftalmológicas, Prov. Biobío | Se realizará atención Médica Oftalmológica a 4162 pacientes de Provincia de BioBio |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.592.000
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$ 66.592.000
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85121610
| Servicios oftalmológicos | 60 | Unidad | Serv. de atenciones médicas oftalmológicas, Isla Mocha | Se realizará atención Médica Oftalmológica a 60 pacientes de Isla Mocha |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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Total Neto
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$ 68.992.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 68.992.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.