Orden de Compra. Nº1801-405-SE06 "oc por licitacion 1801-33-le06 "
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1801-405-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2006
Nombre de la Orden de Compra oc por licitacion 1801-33-le06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas oc por licitacion 1801-33-le06 ( reparacion techumbre)
Proveniente de Licitación 1801-33-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb VIII Región
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Ejército 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Ejército 355
Comuna Concepción
Impuesto 1576569,84
Dirección de Envío de la Factura Ejército 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS EISER LTDA
R.U.T. 78.409.520-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadInstalación o reparación de techosVer bases Adm.Tecnicos adjunto $ 8.297.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.297.736 $ 8.297.736
Total Neto $ 8.297.736
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 1.576.570
TOTAL OC $ 9.874.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.