Orden de Compra. Nº1801-505-OC07 "OCREARCION Y MANTENCION HOGAR RUKA"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1801-505-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OCREARCION Y MANTENCION HOGAR RUKA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPERACION Y MANTENCION HOGAR RUKA ALIWEN
Proveniente de Licitación 1801-59-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb VIII Región
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Ejército 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Ejército 355
Comuna -1
Impuesto 920550
Dirección de Envío de la Factura Ejército 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA DE MADERAS TRANSPORTES DE CARGA Y SS LOGISTICOS LTDA
R.U.T. 76.469.650-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadCarpintería o chapistería de acabadosSEGUNTERMINOS DE REFERENCIA AJDUNTOS $ 4.845.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.845.000 $ 4.845.000
Total Neto $ 4.845.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 920.550
TOTAL OC $ 5.765.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.