Orden de Compra. Nº1802-239-SE23 "Obras menores de reparación y mantención SOL 8603"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1802-239-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Obras menores de reparación y mantención SOL 8603
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1802-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb Región de La Araucania
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 689 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214
Comuna Temuco
Impuesto 350886,68
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gerardo Fernando del Canto Jofre
Razón Social GERARDO FERNANDO DEL CANTO JOFRE
R.U.T. 9.967.505-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gerardo Fernando del Canto Jofre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaObras menores de reparación y mantención Of.13/1802-2-LE22: MANO DE OBRA DETALLE CANT. PRECIO UNIT. TOTAL RETIRO DE TINA 1 $ 189.000 $ 189.000 SOLDADURA ESTAÑO PIEZA COBRE A LA VISTA 12 $ 18.900 $ 226.800 RED DE DESAGUE LAVADORAS 1 $ 54.000 $ 54.000 CAMBIA DE CERRADURA TIPO POMO 1 $ 47.250 $ 47.250 INSTALACION SECADORA ROPA A GAS 1 $ 40.000 $ 40.000 INSTALACION PISO LAMINADO MTS 2 39 $ 12.500 $ 487.500 CAMBIO DE CAMARA DESGRASADORA 1 $ 121.500 $ 121.500 INSTALACION EQUIPO ESTANCO 1 $ 24.300 $ 24.300 CAMBIO DE FOCO CON SENSOR 1 $ 24.300 $ 24.300 MATERIALES DETALLE CANT. PRECIO UNIT. TOTAL HORMIGON H-20 25 KG 5 $ 3.012 $ 15.060 ADHESIVO PVC 1 $ 4.100 $ 4.100 CAÑERIA COBRE 1/2 METRO PARA AGUA 3 $ 4.100 $ 12.300 CODO 90° SOLDAR HI 1/2 2 $ 1.100 $ 2.200 CODO PVC 45° 40 MM 1 $ 400 $ 400 CODO PVC 90° 40 MM 1 $ 400 $ 400 CODO SOLDAR 90 ° 1/2 3 $ 540 $ 1.620 LLAVE JARDIN BOLA 1/2 2 $ 2.800 $ 5.600 KIT SOLDADURA 1 $ 2.870 $ 2.870 TUBO PVC SANITARIO 40 MM 4 $ 980 $ 3.920 VEE PVC 40 MM 1 $ 480 $ 480 CAÑERIA COBRE 1/2 METRO PARA GAS 2 $ 5.630 $ 11.260 CODO 90 ° DOLDAR HE 1/2 1 $ 1.050 $ 1.050 FLEXIBLE P/SECADORA 1/2 HI X 1/2 HI 1 $ 10.252 $ 10.252 BUSCHING HI/HE 1 $ 3.101 $ 3.101 TERMINAL BRONCE SOLDAR HE 1/2 2 $ 685 $ 1.370 LLAVE GAS HI/HE 1/2 X 1/2 1 $ 5.490 $ 5.490 CERRADURA DE POMO DORMITORIO DAP 1 $ 10.890 $ 10.890 PISO LAMINADO 7 MM CAJA 20 $ 17.913 $ 358.260 ESPUMA NIVELADORA 3 $ 17.185 $ 51.555 MOLDURA COMPENSACION NOGAL 3 $ 4.751 $ 14.253 CUBREJUNTA METALICA 3 $ 14.752 $ 44.256 CAMARA DESGRASADORA 100 LITROS 1 $ 48.549 $ 48.549 FOCO LED CON SENSOR 1 $ 13.436 $ 13.436 EQUIPO ESTANCO CON TUBOS 1 $ 9.450 $ 9.450 Obras menores de reparación y mantención Of.13/1802-2-LE22 $ 1.846.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.846.772 $ 1.846.772
Total Neto $ 1.846.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.887
TOTAL OC $ 2.197.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.