|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1802-29-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO DN-01355/2024 MANTENCIÓN Y REPARACION 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 214 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
423109,29 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 214 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGIA LTDA |
|
Razón Social |
AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGIA LTDA
|
|
R.U.T. |
88.095.400-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52161514
| Audífonos | 1 | Unidad no definida | TRATO DIRECTO DN-01355/2024 MANTENCIÓN Y REPARACION 2025 | TRATO DIRECTO DN-01355/2024 MANTENCIÓN Y REPARACION 2025 |
$ 2.226.891,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.226.891
|
$ 2.226.891
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.226.891
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 423.109
|
|
$ 2.650.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.