Orden de Compra. Nº1802-523-SE09 "ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA AL LLAMADO A"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1802-523-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA AL LLAMADO A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb IX Región
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214
Comuna Temuco
Impuesto 17657,08
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CMULSOW
Razón Social CARLOS EMILIO MULSOW FLORES
R.U.T. 5.789.393-1
Sucursal CMULSOW
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131501
Seguros de edificios o de su contenido1Unidad no definida   $ 92.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.932 $ 92.932
Total Neto $ 92.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.657
TOTAL OC $ 110.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.