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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1802-58-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE I.T.O. TRABAJOS DE REPARACIÓN EN HOGAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta Nacional de Auxilio Escolar
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 214 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
17604,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CMULSOW |
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Razón Social |
CARLOS EMILIO MULSOW FLORES
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R.U.T. |
5.789.393-1 |
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Sucursal |
CMULSOW |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | | |
$ 92.653,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.653
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$ 92.653
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Total Neto
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$ 92.653
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.604
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$ 110.257
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.