Orden de Compra. Nº1802-6-SE11 "MANTENCIÓN DE 23 EXTINTORES EN HOGARES JUNAEB DE "
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1802-6-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE 23 EXTINTORES EN HOGARES JUNAEB DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb IX Región
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 214
Comuna Temuco
Impuesto 17722,7098
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRO-FUEGO
Razón Social ALEJANDRO GONZALO CARTES SANCHEZ
R.U.T. 13.962.685-0
Sucursal PRO-FUEGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores23Unidad no definida   $ 4.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.288 $ 93.277
Total Neto $ 93.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.723
TOTAL OC $ 111.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.