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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1803-32-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1803-12-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1803-12-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Benavente 952 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
829051,1091 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 952 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
consultorahorizonte |
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Razón Social |
MARGOT INÉS BARRIENTOS MOLINA
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R.U.T. |
10.670.829-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
consultorahorizonte |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO GENERAL DE INTERIOR DE OFICINAS DIARIAMENTE Y SANITIZACION POR UN PERIODO DE 3 AÑO (2023 – 2024 – 2025 Y HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2026) EN DIRECCION PROVINCIAL JUNAEB OSORNO UBICADA EN LEONARDO DA VINCI N° 1621, OSORNO | El personal contará con uniforme y credencial de la empresa de aseo |
$ 4.363.427,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.363.427
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$ 4.363.427
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Total Neto
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$ 4.363.427
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 829.051
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$ 5.192.478
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.