Orden de Compra. Nº1803-573-R107 "se solicita Coffe break ."
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1803-573-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra se solicita Coffe break .
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas taller de capcitacion del departamento de planificacion controil de gestion y Estudio en la Region de los Rios.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb X Región
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 281
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Benavente 952
Comuna -1
Impuesto 14259,5
Dirección de Envío de la Factura Benavente 952
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA ANDREA BENVENUTO VERA
R.U.T. 9.151.633-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151901
Casinos95UnidadCasinosse solicita 95 desayunos Saludable consistente enjugos , nectar agua mineral, cafe y galletas integrales, cereal, soda $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.050 $ 75.050
Total Neto $ 75.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.260
TOTAL OC $ 89.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.