Orden de Compra. Nº1803-574-SE06 "151 at. oftalm. P.Llanq, rs. n*289 del 26/05/06"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1803-574-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2006
Nombre de la Orden de Compra 151 at. oftalm. P.Llanq, rs. n*289 del 26/05/06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 151 at. oftalm. P.Llanq, rs. n*289 del 26/05/06
Proveniente de Licitación 1803-19-A106
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb X Región
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 281
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Benavente 952
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Benavente 952
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DRHUGOMENARESYCOMPAÑIALIMITADA
R.U.T. 77.919.600-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121610
Servicios oftalmológicos151UnidadServicios oftalmológicosSon 596 atenciones oftalmológicas grupo B para la Comuna de Puerto Montt $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.700 $ 1.011.700
Total Neto $ 1.011.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 1.011.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.