Orden de Compra. Nº1804-23-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1804-2-L111"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1804-23-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1804-2-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1804-2-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb XI Región
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 891
Comuna Coyhaique
Impuesto 91200
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor emilioespinoza
Razón Social EMILIO SEGUNDO ESPINOZA CATALAN
R.U.T. 6.326.814-3
Sucursal emilioespinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141606
Desperdicios o restos de madera20Unidadmetros de leña de lenga seca certificada para calefacción  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.200
TOTAL OC $ 571.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.