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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1805-101-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1805-10-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1805-10-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia N° 569 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
240438,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 569 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ortho Med |
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Razón Social |
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADOR DE ART ORTOPEDICOS Y
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R.U.T. |
78.921.550-2 |
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Sucursal |
Ortho Med |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122201
| Exámenes médicos | 5 | Unidad | Fabricación de Corsé, según lo señalado en Bases de Licitación. | Fabricación de Corsé, según lo señalado en Bases de Licitación |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250.000
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$ 1.250.000
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85122201
| Exámenes médicos | 4 | Unidad | Fabricación de Realces, según lo señalado en Bases de Licitación. | Fabricación de Realces, según lo señalado en Bases de Licitación. |
$ 3.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.464
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$ 15.464
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Total Neto
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$ 1.265.464
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 240.438
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$ 1.505.902
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.