Orden de Compra. Nº1805-132-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1805-5-L112"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1805-132-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1805-5-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1805-5-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb XII Región
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 1038
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Croacia N° 569
Comuna Punta Arenas
Impuesto 461700
Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 569
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORLOV LUIS ADOLFO DUBROCK CASTANEDA
Razón Social ORLOV LUIS ADOLFO DUBROCK CASTANEDA
R.U.T. 5.408.473-0
Sucursal ORLOV LUIS ADOLFO DUBROCK CASTANEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes27UnidadLentes de Contacto Blandos y Lentes de Contacto Gas Permeable.Lentes de Contacto Blandos y Lentes de Contacto Gas Permeable. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430.000 $ 2.430.000
Total Neto $ 2.430.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 461.700
TOTAL OC $ 2.891.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.