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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1806-34-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1806-21-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 153 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
341810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 153 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EVENTOUR |
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Razón Social |
EVENTOS TURÍSTICO SPA
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R.U.T. |
78.390.368-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVENTOUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | • El servicio solicitado por la Dirección Regional Metropolitana se requiere para el 14 de julio de 2026, entre las 08:00 y las 14:00 horas, según planificación de la actividad. • Los servicios se deberán entregar en una dependencia distinta a la dirección regional, se adjunta PDF con las especificaciones técnicas. | • El servicio solicitado por la Dirección Regional Metropolitana se requiere para el 14 de julio de 2026, entre las 08:00 y las 14:00 horas, según planificación de la actividad. • Los servicios se deberán entregar en una dependencia distinta a la direcció |
$ 1.799.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.799.000
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$ 1.799.000
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Total Neto
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$ 1.799.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 341.810
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$ 2.140.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.