Orden de Compra. Nº1806-426-R107 "18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 20LTS."
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1806-426-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 20LTS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas AGUA PURIFICADA PARA OFICINA REGIONAL
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb XIII Región
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Antonio Varas 153
Comuna -1
Impuesto 7985,7
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AGUA PREMIUM S A
R.U.T. 96.682.060-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua18BotellaAgua18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS $ 2.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.030 $ 42.030
Total Neto $ 42.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.986
TOTAL OC $ 50.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.