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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1806-476-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Actividades Programa de Apoyo PAE, Metropolitana |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta Nacional de Auxilio Escolar
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 153 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 153 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-12-2009 |
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Proveedor |
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO RERUM |
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Razón Social |
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO RERUM
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R.U.T. |
65.205.380-7 |
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Sucursal |
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO RERUM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141903
| Tiempo libre y recreación | 1 | Unidad no definida | | Mariano Egaña.
- valor por tres dias de ejecución $ 1.000.000
- día 1: 655-(70)=585*1300 $ 760.500
- día 2: 784-(70)=714*1300 $ 928.200
- día 3: 824-(70)=754*1300 $ 980.200
- día 4: 796*1300 |
$ 9.817.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.817.900
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$ 9.817.900
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80141903
| Tiempo libre y recreación | 1 | Unidad no definida | | Eduardo de la Barra.
- valor por tres dias de ejecución $ 1.000.000
- día 1: 560-(70)=490*1300 $ 637.000
- día 2: 622-(70)=552*1300 $ 717.600
- día 3: 627-(70)=557*1300 $ 724.100
- día 4: 643*1300 |
$ 5.522.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.522.700
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$ 5.522.700
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Total Neto
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$ 15.340.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 15.340.600
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.