Orden de Compra. Nº1806-69-SE23 "Lentes ópticos "
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1806-69-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Lentes ópticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 85-70-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 304 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Antonio Varas 153
Comuna Providencia
Impuesto 123752600,5293
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS TRENTO
Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA
R.U.T. 78.606.890-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICAS TRENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas1Unidad no definidaServicio de suministro, reposición, reparación y distribución de lentes ópticos del programa de servicios médicos para el periodo 2023-2025 Servicio de suministro, reposición, reparación y distribución de lentes ópticos del programa de servicios médicos para el periodo 2023-2025 $ 651.329.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.329.476 $ 651.329.476
Total Neto $ 651.329.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.752.601
TOTAL OC $ 775.082.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.