Orden de Compra. Nº1807-1-CM19 "2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículo fiscal"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Provincial de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1807-1-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículo fiscal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Provincial de Curicó
Razón Social Tesorería Provincial de Curicó
R.U.T. 60.805.011-6
Dirección de Unidad de Compra Carmen 506 Oficina 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Provincial de Curicó
R.U.T. 60.805.011-6
Dirección de Facturación Carmen 560 piso 3
Comuna Curicó
Impuesto 99599
Dirección de Envío de la Factura Carmen 560 piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.
R.U.T. 96.989.250-2
Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero1 (1256042 )SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO 1282051(1256042) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero4 (1256047 )SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO 1282056(1256047) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1252592 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 255/70 R16 UNIDAD 1278592(1252592) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 255/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.000 $ 512.000
Total Neto $ 529.500
Descuento $ 5.295
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.599
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 623.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.