Orden de Compra. Nº1808-26-CM16 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Provincial de Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1808-26-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Provincial de Linares
Razón Social Tesorería Provincial de Linares
R.U.T. 60.805.013-2
Dirección de Unidad de Compra Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Provincial de Linares
R.U.T. 60.805.013-2
Dirección de Facturación Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2
Comuna Linares
Impuesto 22688,4339
Dirección de Envío de la Factura Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1006323) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024323(1006323) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: P107304;Región : VII $ 993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.930 $ 9.930
44101723
2239-4-LP14
Bandejas de varios depósitos3 (1006696) BANDEJA DE ESCRITORIO ACRIMET TRIPLE CORRESPONDENCIA NEGRA UNIDAD 1024696(1006696) BANDEJA DE ESCRITORIO ACRIMET TRIPLE CORRESPONDENCIA NEGRA UNIDAD; Código: U384476;Región : VII $ 16.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.633 $ 48.633
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar10 (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945(1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169720;Región : VII $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1007771) DESTACADOR STABILO BOSS 70 CELESTE UNIDAD 1025771(1007771) DESTACADOR STABILO BOSS 70 CELESTE UNIDAD; Código: L300421;Región : VII $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1008171) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA FINA AZUL BEPETE UNIDAD 1026171(1008171) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA FINA AZUL BEPETE UNIDAD; Código: L405246;Región : VII $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector2 (1109363) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ BLANCO 12 UNIDADES 1129363(1109363) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ BLANCO 12 UNIDADES; Código: L302720;Región : VII $ 8.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.616 $ 17.616
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon100 (1166405) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MM X 30MT UNIDAD 1192577(1166405) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MM X 30MT UNIDAD; Código: U407606;Región : VII $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
Total Neto $ 120.619
Descuento $ 1.206
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.688
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 142.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.