|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1812-250-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y/O DE EQUIPOS DE REFIGERACION Y AIRE A |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1813-4-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CTD Casa Nacional del Niño |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Las Encinas # 2725, Ñuñoa |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
Marcelo Lobos |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Las Encinas # 2725, Ñuñoa |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
235600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Encinas # 2725, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-04-2019 |
|
|
|
Proveedor |
Termofrisol |
|
Razón Social |
JUAN ALBERTO AGUILA ARANEDA
|
|
R.U.T. |
14.176.372-5 |
|
Sucursal |
Termofrisol |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | Según cotización N° A20050 | Según cotización N° A20050 |
$ 1.240.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.240.000
|
$ 1.240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.240.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 235.600
|
|
$ 1.475.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.