Orden de Compra. Nº1812-710-SE14 "Servicio de farmacia"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1812-710-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Servicio de farmacia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 731-147-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CTD Casa Nacional del Niño
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Las Encinas # 2725, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Las Encinas # 2725, Ñuñoa
Comuna Santiago
Impuesto 170936,16
Dirección de Envío de la Factura Las Encinas # 2725, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lobosa y cia. ltda.
Razón Social SOCIEDAD FARMACEUTICA LOBOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.014.545-9
Sucursal Lobosa y cia. ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias1Unidad no definidaFacturas N°11844-11777Facturas N°11844-11777 $ 899.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.664 $ 899.664
Total Neto $ 899.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.936
TOTAL OC $ 1.070.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.