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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1813-16-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tóner 17A HP desde 1813-2-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
En su momento proveedor despacha Tóner no originales, por lo tanto, son devueltos y se cursa multa a proveedor en MP. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1813-2-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Regional Metropolitana |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 4070 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
194073,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 4070 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-03-2024 |
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Proveedor |
IDR CHILE SpA |
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Razón Social |
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE
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R.U.T. |
76.176.585-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IDR CHILE SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 20 | Unidad | Tóner 17A HP ORIGINAL | Toner Hp 17A Negro Original CF217A
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$ 51.072,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.021.440
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$ 1.021.440
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Total Neto
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$ 1.021.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 194.074
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$ 1.215.514
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.