Orden de Compra. Nº1813-202-SE09 "Reparacion equipos unidades operativas DRM"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1813-202-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Reparacion equipos unidades operativas DRM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1813-11020-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Metropolitana
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 4070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación PADRE MARIANO 156
Comuna Ñuñoa
Impuesto 50822,15
Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIANO 156
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA
Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 77.286.080-3
Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Fotocopiadoras1Unidad no definida   $ 267.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.485 $ 267.485
Total Neto $ 267.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.822
TOTAL OC $ 318.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.