|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1813-666-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
servicio aseo carlos antunez |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1813-14-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Regional Metropolitana |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PADRE MARIANO 156 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 4070 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
5364705,86 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 4070 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GESCO S.A. |
|
Razón Social |
gesco s.a
|
|
R.U.T. |
76.123.867-1 |
|
Sucursal |
GESCO S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | ASEO RESIDENCIA CARLOS ANTUNEZ | VALOR MENSUAL NETO |
$ 28.235.294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.235.294
|
$ 28.235.294
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.235.294
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.364.706
|
|
$ 33.600.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.