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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1814-268-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION FOTOCOPIADORA D-15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1813-4-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CIP CRC San Joaquin |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
13974,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-04-2011 |
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Proveedor |
CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA |
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Razón Social |
CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA
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R.U.T. |
77.286.080-3 |
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Sucursal |
CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA, MODELO D-15 SERIE 57432 CONT. INICIAL 17/03/2011 - 80549 CONT. FINAL 11/04/2011 85787 = 5238 VALOR UF 0.00065/COPIA VALOR UF 21602 | |
$ 73.548,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.548
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$ 73.548
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Total Neto
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$ 73.548
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.974
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$ 87.522
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.