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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1814-291-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAIS LTDA.MOD. D45 SERIE 17242 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1813-11020-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CIP CRC San Joaquin |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
23816,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-05-2010 |
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Proveedor |
CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA |
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Razón Social |
CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA
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R.U.T. |
77.286.080-3 |
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Sucursal |
CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | 1 CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA (MODELO D-45 KM-4530 SERIE/ 17242), VALOR UF 0.000052, (CONT. INICIAL 16-04-10- 166811) - (CONT. FINAL, 12-05-10 - 178262) TOTAL COPIAS 11451.- | |
$ 125.348,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.348
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$ 125.348
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Total Neto
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$ 125.348
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.816
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$ 149.164
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.