Orden de Compra. Nº1814-322-SE15 "ID 1813-6-LE15 TALLER JARDINERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1814-322-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ID 1813-6-LE15 TALLER JARDINERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1813-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín
Comuna *
Impuesto 135289,5
Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ´´ marod ´´
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Sucursal ´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94121605
Clubes de jardinería1Unidad no definidaMATERIALES PARA TALLER DE JARDINERIA  $ 712.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.050 $ 712.050
Total Neto $ 712.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.290
TOTAL OC $ 847.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.