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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1814-339-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION Y MANTENCION IMPRESORAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1813-4-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CIP CRC San Joaquin |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
5790,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-05-2011 |
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Proveedor |
CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA |
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Razón Social |
CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA
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R.U.T. |
77.286.080-3 |
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Sucursal |
CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | SERVICIO MANTENCION DE DOS IMPRESORAS, MODELO LEXMARK X5270 SERIE 9185200531 OT 30204 - MODELO LEXMARK X215 SERIE 83BCNVT OT 30203 - VALOR UF 21767 | |
$ 30.474,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.474
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$ 30.474
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Total Neto
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$ 30.474
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.790
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$ 36.264
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.