Orden de Compra. Nº1814-461-SE09 "CAIS 18 DE AGOSTO MOD. D-45 SERIE 170242"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1814-461-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2009
Nombre de la Orden de Compra CAIS 18 DE AGOSTO MOD. D-45 SERIE 170242
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1813-11020-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC San Joaquin
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Canada 5351-5359, San Joaquín
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Canada 5351-5359, San Joaquín
Comuna San Joaquín
Impuesto 19564,68
Dirección de Envío de la Factura Canada 5351-5359, San Joaquín
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA
Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 77.286.080-3
Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA DE SENAME, EN LA REGIÓN METROPOLITANA USUARIO CECILIA CASTILLO1 CONTRATO MANTENCION FOTOCOPIADORA MODELO D-45 SERIE/ 170242, VALOR UF 0.000052,CONT. INICIAL 22-07-09- 63850- CONT. FINAL, 18-08-09 - 73301 TOTAL COPIAS - 9451 $ 102.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.972 $ 102.972
Total Neto $ 102.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.565
TOTAL OC $ 122.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.