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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1815-411-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
regulariza compras para taller mes de Junio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1813-2-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CIP CRC Santiago |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 1152 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 1152 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
13856,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 1152 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2012 |
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Proveedor |
Punto Tres |
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Razón Social |
MARIA CECILIA DRECKMANN MORALES
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R.U.T. |
7.382.691-8 |
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Sucursal |
Punto Tres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60123302
| Pompones brillantes de artesanía | 1 | Unidad no definida | regulariza compras para taller mes de Junio | regulariza compras para taller mes de Junio |
$ 72.930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.930
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$ 72.930
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Total Neto
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$ 72.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.857
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$ 86.787
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.