Orden de Compra. Nº1815-89-SE22 " compra de materiales para taller de Cuidado y par"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MENORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1815-89-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2022
Nombre de la Orden de Compra compra de materiales para taller de Cuidado y par
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1815-3-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Santiago
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 150
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación San Francisco 1152
Comuna Santiago
Impuesto 159600
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ´´ marod ´´
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Sucursal ´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices30Unidad no definidaset lápices tinta gel colores surtidos caja 12 undset lápices tinta gel colores surtidos caja 12 und $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
11121804
Yute30Unidad no definidaarpillera yute metroarpillera yute metro $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
10161904
Flores secas11Unidad no definidaflorie tape florie tape $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
24141604
Materiales para entretela de relleno31Unidad no definidarelleno soft kilos relleno soft kilos $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500
11151508
Fibras de lana9Unidad no definidapaquete de 100 bolsas de organza celeste paquete de 100 bolsas de organza fucsia paquete de 100 bolsas de organza blancas 3 paquete de 100 bolsas de organza celeste 3 paquete de 100 bolsas de organza fucsia 3 paquete de 100 bolsas de organza blancas $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
60124411
Alambre de bronce20Unidad no definidaalambre para hacer flores Alambre Para Flores 39cm (32 Und). alambre para hacer flores Alambre Para Flores 39cm (32 Und). $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidacinta de embalaje transparente cinta de embalaje transparente $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.600
TOTAL OC $ 999.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.