Orden de Compra. Nº1817-25-SE13 "EMBUTIDOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1817-25-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-01-2013
Nombre de la Orden de Compra EMBUTIDOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1813-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CTD Galvarino
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Bascuñan Gerrero 910
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Pedro Valdivia 4070
Comuna Santiago
Impuesto 19021,66
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia 4070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2013
TítuloDescripción
REGULACION DE FACTURAREGULACION DE FACTURA Nº2274117-2274059-2263394-2263362.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Castro
Razón Social COMERCIAL CASTRO S.A.
R.U.T. 77.038.620-9
Sucursal Comercial Castro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos1Unidad no definida   $ 100.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.114 $ 100.114
Total Neto $ 100.114
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.022
TOTAL OC $ 119.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.