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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1817-70-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION EQUIPOS A GAS BILBAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1813-5-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CTD Galvarino |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Valdivia 4070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Valdivia 4070 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
15200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Valdivia 4070 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-07-2021 |
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Proveedor |
UNISERV E.I.R.L. |
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Razón Social |
SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NATALIA CONTR
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R.U.T. |
76.482.801-1 |
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Sucursal |
UNISERV E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101825
| Calentadores de agua de uso doméstico | 1 | Unidad no definida | MANTENCION EQUIPOS A GAS BILBAO | MANTENCION EQUIPOS A GAS BILBAO |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.200
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$ 95.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.