Orden de Compra. Nº1817-797-SE11 "TALLER DE PADRES"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1817-797-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2011
Nombre de la Orden de Compra TALLER DE PADRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1813-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CTD Galvarino
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Bascuñan Gerrero 910
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Pedro Valdivia 4070
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6917,9
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia 4070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REGULACION DE FACTURAREGULACION DE FACTURA N°5094
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ´´ marod ´´
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Sucursal ´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153507
Taller de pintura variado1Unidad   $ 36.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.410 $ 36.410
Total Neto $ 36.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.918
TOTAL OC $ 43.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.