Orden de Compra. Nº1818-102-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1818-2-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MENORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1818-102-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1818-2-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1818-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Arica
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Santiago Flores s/n Parcela N° 14 Cerro Sombrero - Arica
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 186 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Avda. Santiago Flores s/n Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica
Comuna Arica
Impuesto 789640
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santiago Flores s/n Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor soc. moya contreras angel y otro
Razón Social MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO
R.U.T. 50.684.750-8
Sucursal soc. moya contreras angel y otro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicios de Arriendo de Máquinas Fotocopiadoras y/o Impresoras Multifuncional.Servicio de Arriendo de copiadoras multifuncionales monocromáticas y color, flete, instalación e instrucción de manejo, todos los insumos y repuestos necesarios además de las mantenciones están incluidos menos la papelería, servicio técnico autorizado par $ 4.156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.156.000 $ 4.156.000
Total Neto $ 4.156.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 789.640
TOTAL OC $ 4.945.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.