|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1820-190-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Calcetas deportivas, 1820-26-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
se requiere comprar ropa para jóvenes del centro, adjuntar modelo de los productos, precio incluya felte, si se envía productos por pagar se descontará al momento de cancelar factura |
|
Proveniente de Licitación
|
1820-26-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cod Cereco Crisol Copiapo |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Las Delicias 1573 Esq. Juan Serapio Lois s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Delicias 1573, Estación Paipote |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
1915,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Delicias 1573, Estación Paipote |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ADA NOEMI PALLERO CARRASCO
|
|
R.U.T. |
11.723.295-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102402
| Calcetines | 30 | Par | Calcetines | calcetas deportivas, de color gris o negras |
$ 336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.080
|
$ 10.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.080
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.915
|
|
$ 11.995
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.