|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1820-264-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
18-06-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y recarga de extintores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
1820-45-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CIP CRC Copiapo |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Las Delicias 1573 Esq. Juan Serapio Lois s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Delicias 1573, Estación Paipote |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
13748,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Delicias 1573, Estación Paipote |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-06-2009 |
|
|
|
Proveedor |
ROSA FRINEE ANDRADA VELIS |
|
Razón Social |
ROSA FRINEE ANDRADA VELIS
|
|
R.U.T. |
9.874.592-0 |
|
Sucursal |
ROSA FRINEE ANDRADA VELIS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| recarga extintores tipo ABC de 10 kg. | 7 | Unidad | Extintores | recarga extintores tipo ABC de 6 kg. |
$ 9.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.360
|
$ 66.360
|
46191601
| mantención de extintores de tipo ABC de 10 kg. | 1 | Unidad | Extintores | cambio de balbula completa |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.000
|
$ 6.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.360
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.748
|
|
$ 86.108
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.