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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1823-44-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo impresoras administracion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
San Alfonso # 1000. Camino Lliu LLiu |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
282720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Alfonso # 1000. Camino Lliu LLiu |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-03-2024 |
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Proveedor |
SUMINISTROS MYS EIRL |
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Razón Social |
SUMINISTROS SUSANA TAMARA OLAVARRIA ESPINOZA EIRL
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R.U.T. |
76.633.348-6 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUMINISTROS MYS EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad no definida | Servicio Arriendo 04 Impresoras multifuncionales, según especificaciones adjuntas. Adjuntar propuesta. | Servicio Arriendo 04 Impresoras multifuncionales Brother DCP-L5650DN Para arriendo mensual por el periodo de 6 meses desde 19-03-2024 ,. cobro fijo incluye : -Servicio técnico -insumos de impresora
-impresiones garantizadas
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$ 1.488.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.488.000
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$ 1.488.000
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Total Neto
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$ 1.488.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 282.720
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$ 1.770.720
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.