Orden de Compra. Nº1824-202-SE12 "Papel alusa."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1824-202-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-05-2012
Nombre de la Orden de Compra Papel alusa.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Graneros
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra La Soledad, Camino Los Romeros S/N Graneros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación La Soledad, Camino Los Romeros S/N Graneros
Comuna Graneros
Impuesto 17905,6
Dirección de Envío de la Factura La Soledad, Camino Los Romeros S/N Graneros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ex central
Razón Social ROSA AMELIA MORENO PARRAGUEZ
R.U.T. 4.619.424-1
Sucursal ex central
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico16Unidad no definidaRollos de papel alusa de 100 metros.Rollos de papel alusa de 100 metros. $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.240 $ 94.240
Total Neto $ 94.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.906
TOTAL OC $ 112.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.